请问老师:一般纳税人当月留抵,申报增值税附表5时,可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况一列,当期新增抵扣 以及结转下期可用于扣除的留抵退税额项目,不需要填写留底数么?要填写零么?

candy天晴
于2021-12-14 19:21 发布 6288次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2021-12-14 20:19
你好,你享受过或者打算申请留抵退税吗?
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同学你好,能表达一下咱们要问什么问题呢?
2022-07-03 17:34:08
你好; 你们到时 红冲后; 会自动在预交栏次挂着金额的; 你电子税务局申请退税即可
2022-10-31 13:42:12
做交费时相反的分录。
2022-08-12 13:21:45
你好 重新打开附列五 再打开主表 试一下
2022-01-12 10:42:04
也就是你增值税附表和主表数字不一致
2022-05-05 14:19:09
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candy天晴 追问
2021-12-15 08:15
羽飞老师 解答
2021-12-15 09:51