- 送心意
梵一老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

您好,注销的时候往来科目都需要转平了的
2019-06-19 12:13:33

你好,6月份到9月份之间,有发生应付账款贷方发生额的事项吗?
2021-12-06 21:54:33

吧差额计入 未分配利润
2017-02-17 17:11:13

你好,应收账款是负数需要调整到预收账款填写,应付账款负数需要调整到预付账款填写
2019-08-11 15:19:22

你好同学,根据企业情况来,能收回尽量收回,要付的尽量付,实在收不回,不用付的可以转入清理。
2021-12-28 23:04:45
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