我是刚刚那个其他应收其他应付问题的,我们去年是代账,他们什么都不管,只记每月工资结转下就行了,我们有发票就给他们,应付是因为我们当时施工工地欠别人的材料款和人工费,还有100万左右 没有结清,外账不知道,她报表里也没有体现,这种情况下应该怎么调
飒飒秋风
于2017-02-17 15:35 发布 926次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-02-17 15:49
没有发票,汇算清缴的时候是不是要调增,
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您好!你补充计入就可以了。但是可能没有发票,借工程施工合同成本-材料费等 贷应付账款。
2017-02-17 15:40:27

你好 ; 你们是先缴纳给社保局 在去 员工工资扣除 就是其他应收款 哈 ;
2021-08-30 13:38:48

你好,你的意思还是每月按照8333申报个税吗?
2019-01-16 18:15:23

你好,没有发完的工资挂在应付职工薪酬就可以了
2018-10-08 11:48:35

您好
当月缴纳当月的社保也需要计提
当月发上月工资的时候扣除上个月的社保
2020-05-28 12:55:01
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