老师,我这边还有个问题,就是我们公司上个月开普票18万,要交1万多的增值税,我现在申报之前有留抵税6000多,现在还是要交3000多的税是不是的,还要交印花税,和附加税是吧
精品班一棵树
于2021-12-14 10:38 发布 1008次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好,可以抵扣的,如果是多交了。
2020-12-03 19:33:09

你好 ; 是的 ; 要缴纳增值税 和附加税。 以及印花税。 有利润缴纳企业所得税 ; 是嘚
2021-12-14 10:40:14

预缴的增值税同期也需要交增值税的附加税处理,对于印花税按实际的购销合同进行缴
2018-11-08 09:42:43

你好,核定按季度交,比如1-3月的上述税种,在4月15日之前缴纳
2022-06-13 15:23:10

这个就是计提了应交印花税的原因,因为留抵的增值税是借方发生额,计提的印花税是贷方发生额,最后形成借方余额,因此会刚好差的数据是印花税的金额。因为财务报表列示的是:留抵增值税减掉印花税的金额,并且是负数
2019-04-08 14:43:18
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