老师,我是从20年7月开始补的账。现在做到20年12月末了,7-12月份银行的流水直接支付到每个农民工账户上的钱总计是181万,老板在12月末找人去代开了151万人工费发票,我做账的时候是借:其他应收款181万 贷:银行存款181万。他代开回来151万的人工费,我冲回来151万计入工程施工,那个30万直接计入工程施工,那个30万的工资不补个税可以吗?

如意
于2021-12-12 21:45 发布 1111次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
是的,就是那样做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38
转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。
借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
2022-04-20 10:11:47
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