老师,请问这个分录怎样做?公司老板差房东老板水电费1117,还有其他费用,合计1695.5。但是房东老板在我公司拿东西抵了1060,我们老板差房东633.5,怎样入账呢?
筋骨养生细胞排毒一莹莹
于2021-12-11 16:48 发布 589次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-11 16:49
您好,您按销售商品确认应收账款,计提费用确认其他应付款,两者抵消
相关问题讨论

水电费发票
借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2016-07-05 09:43:44

您好,您按销售商品确认应收账款,计提费用确认其他应付款,两者抵消
2021-12-11 16:49:44

你好!计入苗木的成本
2016-09-08 11:39:48

你好
借成本费用
贷银行
2021-09-09 17:44:06

借;制造费用等科目 贷;预提费用
2016-12-06 14:25:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
筋骨养生细胞排毒一莹莹 追问
2021-12-11 16:52
小林老师 解答
2021-12-11 16:54
筋骨养生细胞排毒一莹莹 追问
2021-12-11 17:05
小林老师 解答
2021-12-11 17:24