你好老师,我们这情况比较复杂,,,本来两个股东,没有建账,后来盘了盘资产,库存,往来未收款,一共220万,现在开始建账了,我这些盘的具体资产 库存,需要建明细到我的期初数据上吗?然后之前的往来未收款有80万说是到账以后之前的俩股东分了,,,但是到了以后肯定还是要到对公户的,这一部分我又要怎样提现到账上呢
夜莺
于2021-12-11 14:51 发布 666次浏览
- 送心意
洋洋老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-11 16:09
资产入帐后面会摊销入成本费用,是否入帐要看有没有取得发票。往来是否入帐看资金流是否平,如果不能还回来,视为对股东分红。
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资产入帐后面会摊销入成本费用,是否入帐要看有没有取得发票。往来是否入帐看资金流是否平,如果不能还回来,视为对股东分红。
2021-12-11 16:09:23

库存股登什么明细账
2015-11-04 10:15:48

盘点所有的期末数建账录入期初数就行了
2020-06-03 11:21:19

其他应付款减其他应收款
你以后用一个科目就可以
2019-08-09 14:31:10

你好,就是库存股对应的明细账,这个就是一级科目
2016-11-23 09:01:33
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