送心意

家权老师

职称税务师

2021-12-10 21:50

这100万的亏损做纳税调增,等正式营业后,可以1次性申报损失。也可以分3年摊销

等风来 追问

2021-12-10 21:51

具体账务上应该怎么操作

家权老师 解答

2021-12-10 21:52

账务上不做处理,只是申报的时候纳税调增就是了

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相关问题讨论
具体账务上应该怎么操作
2021-12-10 21:51:36
因为政府为了鼓励企业发展和提高企业竞争力,所以将这些费用纳入调整后的税收范围内。
2023-03-13 14:40:06
老师,广告费好像也有一个限额吧?
2022-02-05 20:43:08
之前如果已经入费用了,纳税调整的时候就不需要做分录了。
2022-01-02 15:54:59
我认为这样做不正确,员工报销肯定得凭票,凭什么别人都要拿票来报,但是他可以不这样操作,这样做纳税调增,难道不是给企业利润造成影响了?
2022-08-22 14:49:41
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