员工报销的住宿费比实际发票金额小,审批报销单的时候没有发现这个错误,到这个月做账的时候才发现...那入账的时候要怎么操作呢?这张住宿费还是专票哦

微信用户
于2021-12-10 16:14 发布 1091次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-10 16:15
你好,也就是少给人的钱是吗?
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你好,也就是少给人的钱是吗?
2021-12-10 16:15:42
按差旅费报销单的项目规范填写就行,需要跟车票或住宿费的发票
2024-08-05 09:57:23
您好,这个的话,1是不能做进项的滴滴,前边那个可以 借 管理费用差旅费 117/1.09%2B25=132.339449541 应交税费应交增值税 117/1.09*9%=9.66 贷 银行存款 117%2B25=142 然后住宿费那个正常做
2024-05-15 13:52:06
你好,这个来说是不可以,当然也有一些企业他这样做。
2023-07-04 10:07:46
报销单上写明“海外培训费用”,分列“机票”和“住宿”项,附上发票和行程单,确保信息完整准确。
2024-09-19 17:27:20
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2021-12-10 16:23
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2021-12-10 16:25