老师 我12月销售是0,但认证了1万进项税(本来张发是11月的,供应商迟了开票),造成1万留底税额,12月税负是0.但对于全年税负来说,我1-11月交税4万,1-11月销售是100万,1到11月的累计税负是4%,我12月认证多1万,造 成1万留 底,应该对1-12月全年税负有影响吧?我认为12月全年累计税负是(4-1)/100=3%。对吗?
k1
于2021-12-10 11:42 发布 748次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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哈哈,您的公式得反过来。
销项税额-进项税额(含留抵)=应纳税额
2018-10-10 10:42:29

你好,你是不是已经发送了一次报表?你撤销是到税局撤的吗?
2016-11-08 12:52:34

你好!账上不反应这个留抵的金额。
2017-09-21 17:05:53

您好
期末留底税额是不含加计递减的税额
2019-05-15 14:35:37

您好同学可以退税
2022-04-15 08:18:15
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