之前外帐应交税费有留底,应交税费应交增值税科目余额是负数,现在我新建内账,内账不做税费,因此我把应交税费做到其他应收款―税费,可是后期我该怎么冲掉呢?

曙光
于2017-02-15 20:51 发布 1641次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-15 20:55
我就是不知道该借什么科目,外帐有留底增值税,只是为了报表能做平才做其他应收,可是现在却不知道怎么冲账了
相关问题讨论
借;相关科目 贷;其他应收款——税费
2017-02-15 20:53:41
你好
是的,这个是放到应交税费---个人所得税的
他放到其他应收款,不是标准的账务处理,这个少量的,影响也不大的
2022-11-17 10:23:56
其他应收款是和、应交税费都是员工承担的社保和个税,公司还未代其缴纳
2017-03-12 15:21:49
借:应交税费——应交增值税(出口退税)
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
同时做以下的结转处理
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
这个是年末做结转分录,结平这个科目的分录
2019-12-25 17:48:14
如果是一般纳税人。看你当月是否有进项税,如果有进项税抵扣,抵扣后还要缴纳增值税的话,要计提附加税
成本,可以是设备的折旧成本计入其他业务成本
2018-12-17 10:01:45
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