送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-02-15 17:33

她就没有记过这个290万的凭证,因为15年之前的凭证报表都没有 ,代账去年接手的,1月份给我们做报表就挂在那里了,这要怎么办

飒飒秋风 追问

2017-02-15 19:51

注册资本当时是投进去,然后又取出来了,关键是现在没有16年之前的账,代账的也是从16年做起,直接给做了个290万其他应收,现在想把表给做成实际的,应该怎么办,让每一次存进来的钱都贷其他应收行不行,然后再转为公司费用支出转出去

方老师 解答

2017-02-15 17:28

看下代账的会计凭证,找出差异原因再进行会计及报表调整。

方老师 解答

2017-02-15 17:35

那代账根据什么来的,比如可能是因为注册资本什么的。

方老师 解答

2017-02-15 19:57

原来注册资本多少钱,可能是因为注册资本取出时挂了其他应收款。可以,现在这个其他应收款只能慢慢消化掉。

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“应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。 “应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。 实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2021-08-27 15:18:45
你好,你要申报什么?
2021-03-05 13:17:54
这是往来重分类,这样申报是正确的
2021-03-05 10:33:01
您好,保持一贯性,前期没有重分类的,现在也不用重分类。
2020-07-21 10:04:28
你好,资产负债表上的其他应付款是负数调整到其他应收款填写 其他应收款是负数调整到其他应付款栏次填写
2020-07-06 14:56:56
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