送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-02-15 17:33

她就没有记过这个290万的凭证,因为15年之前的凭证报表都没有 ,代账去年接手的,1月份给我们做报表就挂在那里了,这要怎么办

飒飒秋风 追问

2017-02-15 19:51

注册资本当时是投进去,然后又取出来了,关键是现在没有16年之前的账,代账的也是从16年做起,直接给做了个290万其他应收,现在想把表给做成实际的,应该怎么办,让每一次存进来的钱都贷其他应收行不行,然后再转为公司费用支出转出去

方老师 解答

2017-02-15 17:28

看下代账的会计凭证,找出差异原因再进行会计及报表调整。

方老师 解答

2017-02-15 17:35

那代账根据什么来的,比如可能是因为注册资本什么的。

方老师 解答

2017-02-15 19:57

原来注册资本多少钱,可能是因为注册资本取出时挂了其他应收款。可以,现在这个其他应收款只能慢慢消化掉。

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其他应收款期末数=其他应收款的借方余额%2B其他应付款的借方余额;其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款的贷方余额. 是负数可以,但是资产负债表需要调整到对应科目正数
2022-03-11 13:35:56
你好,这个是借款的业务吗?你放到应收账款和应付账款里面。
2021-10-11 09:07:32
分公司的加总公司的,其他应收5300,其他应付370,
2021-09-02 07:30:19
您好,其他应收款等于其他应收款和其他应付款的借方余额,其他应付款等于其他应收款和其他应付款贷方余额。
2020-07-03 13:46:36
你好,应该是在预付账款借方100
2020-07-02 22:02:31
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