林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师十一月份底接了个账,其他应收款借方有余额是老板,其他应付贷方有余额是老板,这个怎么处理呀?
答: 你好,两个科目对冲就可以
老师,我们现在清理个人往来,但我们的账前期挂有些乱,个人的一会其他应收款、一会其他应付,我都有些担心单位内部个人职工的借款再挂各预收、预付,请老师指点一条思路清晰,速度较快的清账方法
答: 你好,你可以根据其他应收,其他应付下面有同一个明细的,然后根据金额较小的明细做这个分录 借;其他应付款 贷;其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
付款人是我们,收款人是别人,那我们做其他应付还是其他应收款?
答: 做其他应收款挂账









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