老师,请问建筑业暂估成本的会计分录怎么做,如何做 问
借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本贷工程施工 答
老师就是现在这个股权转让,他这个不是需要交那个 问
您好 请问转让股权取得多少钱 股权原值多少钱 答
将利润分配明细科目结转到利润分配-未分配利润,为 问
借方 就拿盈余公积来说的话,你计提的借利润分配盈余公积呀,那你想转销这个没有余额,不就是把它放到贷方,然后未分配利润在借方,减少了你的未分配利润 答
租赁土地使用权,合同期是写了3年,付了一年的钱。请 问
据实写1年的起止期限就是了 答
老师,请问1季度利润为12300,但不用缴企业所得税(企 问
不需要做计提分录了呢,是弥补了亏损吧 答
老师十一月份底接了个账,其他应收款借方有余额是老板,其他应付贷方有余额是老板,这个怎么处理呀?
答: 你好,两个科目对冲就可以
老师,我们现在清理个人往来,但我们的账前期挂有些乱,个人的一会其他应收款、一会其他应付,我都有些担心单位内部个人职工的借款再挂各预收、预付,请老师指点一条思路清晰,速度较快的清账方法
答: 你好,你可以根据其他应收,其他应付下面有同一个明细的,然后根据金额较小的明细做这个分录 借;其他应付款 贷;其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
其他应收款金额多大会在税务上出问题?
答: 看看是什么原因吧,如果是正常,没有隐藏收入是不会有什么问题的