l我是汽车公司,公司购了一批精品,16年11月--2017年1月的,对方开了13000发票(含税3%)。对方只收12000,1000元属于优惠我们的(优惠7个点子)。他们原来的处理方法是:从我公司账上直接打12000给对方。我觉得最好是:1、收多少票就从账上打多少钱给对方(对方是私人,到税务代开的票),然后对方返1000给我们。我们做内账收入。2、由于现在已开票了,以后就按优惠后的价格开给我们就是了,我们按票面金额付款。谢谢
何梦洁
于2017-02-14 18:40 发布 666次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-02-14 19:11
我还想问私人开的养老院,涉及到的会计科目能完全参照非营利组织的会计科目吗?
相关问题讨论

我还想问私人开的养老院,涉及到的会计科目能完全参照非营利组织的会计科目吗?
2017-02-14 19:11:36

增值税3%、城建税7%、教育费附加3%、地方教育费附加 2%、印花税千分之一,个人所得税 供参考具体以税局收取为准。
2017-03-06 13:59:45

承上题,申报表第一行35万,是总收入扣除差额后的不含税金额 ;第二行与第第三行金额,为什么填的就是没扣除差额前的金额;(我知道差额是在附表填列),我现在只是征对主表而言,1-3行性质应该是一样?
2020-04-17 16:08:26

你好,这个是个人的吗
2019-10-21 17:51:28

税率是4.5%?是增值税税率?
2020-02-25 09:08:55
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何梦洁 追问
2017-02-14 19:31
袁老师 解答
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