请问老师,我是一家建筑公司,之前收到了一笔20万元的工程预收款,现在才开发票100万元挂应收账款,那我之前做的那笔预收款怎么处理呢?

燕
于2021-12-07 14:29 发布 919次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,之前的预收款可以冲销应收的呢
借预收账款20万
借应收账款 80万
贷主营业务收入
2021-12-07 14:30:46
你好,你们做的就只是内账了,应收账款与收入按实际确认,税费做成管理费用就可以了
2018-03-13 11:33:29
您好,实际就是这笔项目的款没有收到是吗
2019-01-22 20:38:56
你好,预收账款不需要开发票,确认收入时再开发票
2019-09-28 22:02:47
你好,应收账款需要挂建筑公司,与发票名称一致。开票不需要每次都附上合同。但是与老板个人签合同的话有冲突,建议补签与建筑公司的合同,以防税局查账
2017-07-25 16:04:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


