小规模纳税人在9月份时候先计提了成本445000元,发票在12月份先收到了25万元,已付款,后续的发票还没有收到金额也不确定,这个时候需要怎么做账,是直接借应付账款,贷银行存款么,还需要冲成本吗
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于2021-12-07 10:26 发布 1364次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

不对,应该是借银行贷其他业务收入贷销项
2020-04-30 14:06:21

您好
这个根据您单位的财务制度规定来要求
2019-02-23 13:39:41

你好
你后面按发票金额入账就可以
2021-08-31 09:48:28

你好; 先挂 应付账款处理 。 你们这个实际是什么业务内容的
2021-12-07 10:26:57

是的 你的分录正确
2019-12-17 11:17:59
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