送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-07 09:24

你好;  借管理费用-福利费 ;贷应付职工薪酬-福利费;   借  应付职工薪酬-福利费 ;贷银行存款   

海阔天空 追问

2021-12-07 09:26

老师,社保咋做会计分录

meizi老师 解答

2021-12-07 09:30

你好 ;     
1.计提工资 
 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 
 2.计提社保和公积金(企业部分) 
 借:管理费用等
 贷:应付职工薪酬——社保 
应付职工薪酬-公积金
 3.次月发放工资时 
 借:应付职工薪酬——工资 
 贷:其他应付款——社保(个人部分) 
其他应付款-公积金(个人部分)
 应交税费——应交个人所得税 
 库存现金/银行存款或现金 
 4.上交社保公积金 
 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
-      公积金(企业部分)
 其他应付款——社保(个人部分)
-      其他应付款-公积金(个人部分) 
 贷:银行存款或现金 
 5.上交个人所得税 
 借:应交税费——应交个人所得税 
 贷:银行存款或现金
 

海阔天空 追问

2021-12-07 09:34

老师,商业险入账需要发票吗

meizi老师 解答

2021-12-07 09:37

你好;需要发票的。肯定要有合理发票的  

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...