我公司给别人开错一张票,而且还把这张错误的票给认证了,然后作废了。对方现在要做进项税转出,做账时需要附加什么原始凭证?这个发票的发票联我们要交给国税局啊,还能附加什么东西?求解答。

李兴平
于2017-02-14 12:12 发布 756次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2017-02-14 12:15
你好 如果能分得清转出是哪笔进项税金的话,可以不用附件,只要在摘要里,注明转出的是*年*月*日**号凭证,以及转出原因就可以了;如果分不清的,即没有对应的数据,需要计算后得出的进项转出金额,最好把结算过程和原因附在进项税金转出的凭证后面。发票自己留存备查。
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你好 如果能分得清转出是哪笔进项税金的话,可以不用附件,只要在摘要里,注明转出的是*年*月*日**号凭证,以及转出原因就可以了;如果分不清的,即没有对应的数据,需要计算后得出的进项转出金额,最好把结算过程和原因附在进项税金转出的凭证后面。发票自己留存备查。
2017-02-14 12:15:37
当月可以转出,可以写个说明作为附加,也可以摘要写明,那就不用附件
2018-11-23 11:59:24
不需要原始凭证,这个
2020-04-03 14:36:30
看具体情况吧,比如非正常损失的,集体福利的等
2017-06-07 17:32:18
就附上这样发票的复印件就可以
2019-07-10 11:45:09
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