老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

如果今年一整年的利润是100万,那么如果是公司利润100万,利润全部分红要交多少税呢?如果是个体利润100万要交多少税呢
答: 同学 你好,公司利润100万。这个所得税基本税率是25% 个体的情况下要看是自然人还是个体户经营所得。
个体户10万利润应缴分红所得税
答: 你好 个体户10万利润应缴分红所得税 分红不交个税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问挂靠公司交税点,有利润分红这一说吗?这个利润分红税金具体怎么算?
答: 你好!这个应当是你们跟被挂靠公司协商的。利润分红你们是企业,缴纳企业所得税的话要缴纳分红金额25%的企业所得税。





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