我是学堂的学员,目前在区卫生健康局工作,我单位固定资产已计提完折旧,收到处置收入2500元,改该收入已上缴财政,想沟通固定资产如果进行财务处理。
微信用户
于2021-12-03 11:12 发布 744次浏览
- 送心意
墨末老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-12-03 11:25
您好!
1.收到处置收入时
借:银行存款 2500
贷:待处理财产损溢 2500
2.确认后计提上缴时
借:待处理财产损溢 2500
贷:应缴财政款 2500
3.上缴财政时
借:应缴财政款 2500
贷:银行存款 2500
相关问题讨论

您好,B是错误的。对财务部门使用的固定资产计提的折旧应计入管理费用
2020-05-11 10:01:13

财务固定资产本年实际计提折旧额就是指当年的固定资产折旧费对吗?
是的
2020-11-12 11:01:25

你好,不可以的,可以计入长期待摊费用,然后按月摊销
2017-06-14 08:56:43

你好,不正确的有
A.企业对经营出租设备计提的折旧计入管理费用(应当计入其他业务成本)
C.企业对财务部门固定资产计提的折旧计入财务费用(应当计入管理费用)
2020-05-09 14:38:51

您好,因为财务部属于管理部门,所以折旧费也相应的计入管理费用
2019-05-06 12:10:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
微信用户 追问
2021-12-03 11:27
墨末老师 解答
2021-12-03 11:35