2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

母公司和联营企业内部交易 持股比例40% 顺流 母将成本800的固定资产 1000卖给联营企业做固定资产 联营企业已折旧20 如果甲需要编制合并报表 该交易合并报表抵消分录怎么做 看好了1不是和子公司的内部交易 2不是问个报抵消分录 是问 和联营企业内部交易的 母公司需要编制合并报表的合并报表针对该笔和联营企业的内部交易抵消分录@王雁鸣
答: 同学你好,和联营企业内部交易的 母公司需要编制合并报表的合并报表针对该笔和联营企业的内部交易抵消分录。
母公司和联营企业内部交易 持股比例40% 顺流 母将成本800的固定资产 1000卖给联营企业做固定资产 联营企业已折旧20 如果甲需要编制合并报表 该交易合并报表抵消分录怎么做 看好了1不是和子公司的内部交易 2不是问个报抵消分录 是问 和联营企业内部交易的 母公司需要编制合并报表的合并报表针对该笔和联营企业的内部交易抵消分录@王雁鸣老师
答: 同学你好,和联营企业内部交易的 母公司需要编制合并报表的合并报表针对该笔和联营企业的内部交易抵消分录。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2020年1月1日,母公司把成本为80000元得存货卖给子公司,售价100000元,子公司做固定资产使用于管理部门,使用期限10年,没残值(1)如果第五年年末报废清理,请编制各年相关抵消分录2,如果使用期满清理,请编制各年抵消分录
答: 借,年初未分配利润20000 贷,资产处置损益20000 借,资产处置损益10000 贷,管理费用2000 年初未分配利润8000
老师,请问:母公司把100万存货以200万卖给子公司作为管理用固定资产,合并报表除了做收入成本固定资产抵消,对子公司多提折旧部分要不要调增利润,以调整后利润计算属于母公司的权益
我想问一个固定资产方面的问题(子公司一台机器设备3亿5千元,己折旧5千万元,然后调给母公司,母公司拿这个资产去融资贷款,贷了3.1亿元回来)请问这分录如何做呢?
老师,我想问一个固定资产方面的问题(子公司一台机器设备3亿5千元,己折旧5千万元,然后调给母公司,母公司拿这个资产去融资贷款,贷了3.1亿元回来)请问这分录如何做呢?








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标致的黑猫 追问
2021-12-02 16:30
陈诗晗老师 解答
2021-12-02 16:30