请教一下。我公司去年为一般纳税人,今年一月转为小模纳税人。但是去年底有10多万的留抵增值税没有抵扣,一直挂在账上。今年小规模公司出一直没有缴纳增值税,但是2021年11月收入超500万元了,要按小规模缴纳增值税金,问题一:请问这个增值税可以用之前的留抵抵扣吗?问题二:2021年12月份还要开具几百万的发票,是按小规模税率开具呢还是按收入超500万的一般纳税人开具?谢谢!
水中的小鸟
于2021-12-02 11:37 发布 1665次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,发生增值税,借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应增(销)
取得专票计入进项,借:库存商品等 应交税费——应增(进)贷:银行存款等
如果销项金额大于进项,期末,借:应交税费——应增(转出未交增税)贷:应交税费——未交增值税
次月上交税款 ,借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2019-12-09 15:38:59

您好,异地预缴增值税:
借:应交税费 - 预交增值税 贷:银行存款
本地申报增值税
计算应纳税额:当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额
销项和进项留抵的差额
借:应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税
抵扣预缴增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 预交增值税
缴纳增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款
2025-05-02 17:35:43

普通发票不能抵扣进项税额
2023-12-28 06:41:19

您好!是的。正常就是这样的了。
2019-11-14 15:21:08

您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18
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