老师,早上好!给销售人员购买的手机是借:销售费用-- 问
借:销售费用--办公费,贷:银行存款 可以的 答
老师,2024.6月美金账户没有余额,但是产生了结息0.0 问
可直接确认为25年损益 答
24.12.07预付A公司800元,25.02.15A公司开票5000元 问
若原账务处理正确(业务真实、金额无误),无需调整,预付账款已冲平为 0。 若需调整(如记账错误或重分类): 记账错误:红字冲销错误分录,按实际重新入账。 预付贷方余额(重分类): 借:预付账款 贷:应付账款 答
老师 我们小规模 开票给对方公司 开1% 还是3% 问
我们小规模 开票给对方公司 开1%即可 答
老师,我们公司是旅游公司,采取差额征收,入账成本和 问
借银行存款 贷、主营业务收入、 应交水费简易计税, 借主营业务成本 应交税费简易计税 贷、应付账款或者银行存款等科目 答
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医院的卫生材料在科室领用时计入了“医疗业务成本“科目,在月末时医院的销售收入报表上有卫生材料收入,做销售时也结转医疗业务成本吗?这样是不是重复记入“医疗业务成本”的卫材中?
那那样设置可以吗?公司销售还有工程,做账,主营业务收入和成本需要设置二级科目吗,比如主营业务收入-销售,主营业务收入-工程,主营业务成本-工程,主营业务成本-销售?
从别的公司采购成品,然后再销售出去。在K3上录入物料时,需要填写存货科目代码,销售收入科目代码,销售成本科目代码和成本差异科目代码。该怎么填?
主营业务收入有二级明细科目(有销售收入,服务收入,工程收入),对应的主营业务成本也要设置二级科目吗?(成本发票很多很零碎,分不清具体用于哪个收入项目上。)

