送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-02-11 10:05

您好,相关积分,应将收到的货款或应收款项在收入与积分的公允价值间进行分配,与积分相关的部分首先作为递延收益,待兑换或失效时,结转入当期损益。 
借:银行存款等 
贷:递延收益 
主营业务收入 
 
借:递延收益 
贷:主营业务收入

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您好,相关积分,应将收到的货款或应收款项在收入与积分的公允价值间进行分配,与积分相关的部分首先作为递延收益,待兑换或失效时,结转入当期损益。 借:银行存款等 贷:递延收益 主营业务收入 借:递延收益 贷:主营业务收入
2017-02-11 10:05:13
你好!你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税就可以了
2017-12-10 12:05:30
你好 计入管理费用科目
2019-05-28 14:28:48
借预付账款 贷银行,后续消费做借xx 贷预付账款
2020-05-25 13:57:47
您好,应该写分录 1、汇入时 借:银行存款 贷:预收账款 2、拿到销售清单后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 3、根据销售清单商品成本 借:主营业务成本 贷:库存商品或者发出商品
2016-10-13 22:25:29
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