老师,进项税额加计抵减额,是按照本年度的抵扣进项合计数为基础?还是按照本年内开票抵扣的进项为基础?上年度开票的进项税额在本年抵扣了算不算在本年的加计抵减里面?
丑丑
于2021-12-01 11:01 发布 864次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-01 11:01
你好,你本年度账上做的镜像,也就是你勾选认证的进项。
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不可以
给客户报销的属于招待费,招待费不允许抵扣增值税。
2022-04-26 11:02:40

销售要缴纳销项税的,进项税不用转出的
2021-12-13 16:07:26

您好没问题,可以用进项税额抵扣
2021-11-30 06:12:20

同学你好!这个是不可以的
2021-08-27 21:33:47

你好,同学。你是什么话
2021-04-22 20:02:28
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