- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;银行存款 贷;应付职工薪酬 ——社保
2017-02-10 16:12:47
您好,做账时,借:银行存款,贷;其他应付款-总承包单位。
2017-09-03 16:53:21
给你们开发票了吗?社保费的发票
2019-07-11 10:20:45
你好 如果是开票结算的 必须公对公 你的做法是正确的!
2021-07-02 10:34:44
借其他应收款贷银行存款退回来做相反的分录。
2021-12-23 14:16:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


