老师,我上个月正常留抵金额1000元,加计抵减额是21000元,这个月的销项税额是20000元,我这个月的抵扣金额就是20000元,就没有留抵金额了是吧?
刀大
于2021-11-30 18:44 发布 1426次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-11-30 18:59
您好
正常留抵是1000 加计抵减还有21000的税额 对么
相关问题讨论

这个呀 与贷款相关的费用 是不能进项税抵扣的
这个呀 是我国现行法律规定的
2020-06-30 19:54:06

你开出普通发票么,你收到是专票吧,不是简易计税吧,那可以抵扣
2019-10-16 17:16:48

您好
9月份开的专票是不能用于抵扣8月份的销项税额
2019-09-09 09:20:40

您好
可以后面月份抵扣的
2022-04-13 19:30:57

您好
上面题目是转门用于职工福利,是不可以扣除的。
下面题目是兼用于,既用于销售部门,又用于职工福利,是兼用于的情况,是可以扣除的。
2020-07-08 15:41:41
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