送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-11-30 17:05

没有发票,就不是摊销,是按权责发生制进行预提费用处理。摊销是发票已经收到,按月摊销处理

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相关问题讨论
没有发票,就不是摊销,是按权责发生制进行预提费用处理。摊销是发票已经收到,按月摊销处理
2021-11-30 17:05:27
你好,通常是不计入核算,或者计入汇算清缴做纳税调整增加处理
2017-09-20 14:27:33
借预付贷银按月摊销借费用贷预付
2019-09-17 11:00:11
借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款 这样每个月正常摊销就可以,等拿到发票把发票附在预付账款的凭证后面就可以。
2017-09-20 20:22:30
你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
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