老师你好,我上个月季度报税的时候,收入挺多,成本票还没有收回来,为了降低利润,我就把没有收到成本票的成本算进去了,后面陆续收到了成本票,我应该怎么处理呢,还是直接把收到的成本票直接粘在上个月的凭证后面可以吗?如果不可以应该怎么具体操作
紫陌
于2021-11-30 16:50 发布 654次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

冲红没有发票的分录,然后再按照发票做一笔分录就可以
2021-11-30 16:51:00

你好 结转损益科目 不用附凭证
2018-11-28 11:20:50

<p>借本年利润 &nbsp;贷主营业务成本等科目 &nbsp; 借主营业务收入等科目 &nbsp;贷本年利润 &nbsp;借本年利润 &nbsp;贷利润分配未分配利润或相反分录。</p>
2016-07-30 16:21:43

你好,会涉及税,只是进项,销项都不用做价税分离而已
2019-08-30 16:12:57

你好!
做调整分录:
借:生产成本--基本成产成本-直接材料多2219.39
贷:以前年度损益调整2219.39
2020-04-11 18:45:55
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