老师好,我单位2025年个体户小规模,开具发票,没有成 问
您好,没有,就不用做的 答
老师好,以前年度损益调整是损益类科目一般只放在 问
借方表示成本费用,贷方表示调整的是收入收益 答
怎么看暂估成本跟发票来的没有差异 问
你好,正在回复题目 答
国补4000元的电脑按照一年折旧是多少 问
同学,你好 电脑一般折旧3年 答
老师,请问一下公司购买矿泉水是计入办公费还是福 问
同学,你好 这个计入办公费 答

、D注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试程序的是( )。A取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性B检查银行存款收支的正确截止C检查是否定期取得银行对账单并编制银行存款余额调节表D了解被审计单位供应商付款审批流程的相关内部控制
答: 您好,本题选择D选项。
银行对账单所示的银行存款余额与甲公司账面记录的金额一致。A注册会计师认为无须实施函证程序,这恰当吗
答: 你好不恰当,还是需要实施函证程序,看是否有其他事项贷款等没有
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
下列有关对函证过程的控制的说法中,错误的是( )。 A.对于银行存款的函证,注册会计师应当确认需要函证的相关信息是否与银行对账单保持一致 B.跟函方式下,被审计单位员工到柜台办理相关事宜,注册会计师在等候区等候 C.询证函的发出和收回可以采用邮寄、跟函、电子形式函证等方式 D.注册会计师应当独立寄发询证函,不使用被审计单位本身的邮寄设施
答: B选项B错误,注册会计师需要在整个过程中保持对询证函的控制。








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