- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-29 18:29
你好; 借主营业务成本贷应付账款
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你好; 借主营业务成本贷应付账款
2021-11-29 18:29:15
你好,根据你的描述,调整分录是
借:应付账款 200,贷:管理费用等科目 200
2021-12-04 15:03:15
你好,这个是按折扣后金额入账,按2000
2022-03-09 22:50:05
借;预付账款 贷;银行存款
2017-07-07 10:15:31
您好,去年是没有取得发票暂估成本的吗,如果是,先按去年的相反分录冲减,按今年实际开票的成本费计入开票当期,谢谢
2020-03-11 08:37:07
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2021-11-29 18:30
meizi老师 解答
2021-11-29 18:31