送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-10 11:09

还有就是我们是16年时候发生的这个,在17年1月里边递减的,但是之前我们的财务只填写了税额递减情况表,没有填写增值税减免申报明细表,所以我税额递减情况表里有期初490,只填写本期发生490就可以了,但是在减免税申报明细表里边没有期初,我直接填写了本期发生的发生与本期递减,这样可以不啊

彼岸 追问

2017-02-10 11:17

我的那个490里边包含着服务费,服务费也是可以递减税款的吧

袁老师 解答

2017-02-10 10:50

那你按490抵扣吧,应该有服务费

袁老师 解答

2017-02-10 11:12

可以

袁老师 解答

2017-02-10 11:17

可以

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同学你好,税控设备销售开不开增值税专用发票要视情况而定,如果是增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人)税控设备销售必须开具增值税专用发票,如果是小规模纳税人税控设备销售应当开具增值税普通发票。 所以,如果税控系统专用设备开的是增值税普通发票,也是可以价税合计抵扣的。
2024-05-09 21:22:31
那你按490抵扣吧,应该有服务费
2017-02-10 10:50:57
您好,购买增值税税控系统专用设备可以全额抵减,但是电脑不属于其范畴,所以不难抵减。
2022-08-25 15:58:54
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2021-12-27 21:16:44
你好,这里的发票不需要认证,全额可以抵扣(是进项) 抵扣的金额=500
2022-04-01 10:39:34
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