送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-02-09 21:45

这个暂估入库的对方开劳务费不行是吧,只能开材料费是吗,那如果暂估应付帐款,不是暂估入库款,这样对方可开劳务费吗

半城烟沙 追问

2017-02-09 21:54

老师,我把年前暂估入库的这个月红字冲了,,然后再做一笔借:管理费劳费,贷现金,是这样吗?我们是通讯工程公司,劳务费做哪个科目合适呢?

王雁鸣老师 解答

2017-02-09 21:32

您好,去年代理公司的帐我看了一下,有一个应付帐款-暂估入价,挂了贷方100多万,我年前没注意,这个月看到了,那这个贷方的金额,要抓紧用票冲销了。暂估多少就要冲销多少。这个年前暂估的不能一直挂着的。

王雁鸣老师 解答

2017-02-09 21:46

您好,是的。暂估入库的对方开劳务费不行,只能开材料费,如果开的是劳务费,那您就要把暂估入库的冲回去了,再入劳务费。那如果暂估应付帐款,不是暂估入库款,这样对方可开劳务费的。

王雁鸣老师 解答

2017-02-09 21:57

您好,这样可以的。通讯工程公司,劳务费做劳务成本科目合适。

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您好,去年代理公司的帐我看了一下,有一个应付帐款-暂估入价,挂了贷方100多万,我年前没注意,这个月看到了,那这个贷方的金额,要抓紧用票冲销了。暂估多少就要冲销多少。这个年前暂估的不能一直挂着的。
2017-02-09 21:32:49
是的,暂估多少冲多少,还要在汇算前取得发票。
2017-02-09 15:33:46
您好!光冲减是可以这样。
2017-04-12 15:09:15
借:应收账款 2000 贷:应付账款 2000
2020-07-31 12:40:52
你好,这样是不对的
2017-03-12 11:14:23
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