老师您好!我想问一下,我们公司2020年2月之后没有开票没有业绩,这个月想开票专管员说我们交的税负不够,要把之前开的641万发票按1%的税负缴纳去税务大厅补缴,叫我们要进项税额转出,之前有那么多进项抵扣了销项导致没有交税,像这样的情况我可以直接更正2021年10月报表吗?2021年10月没有开发票也就没有销售额,进项转出然后去缴税这样可以吗?还是一定要有销售额在对应的报表里更正
楒凝
于2021-11-27 12:07 发布 960次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2021-11-27 12:09
你好,一般是不需要更正之前报表的。这个月做进项税转出也可以。
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这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45

您好
纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;
进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05

你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24

你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06

你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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