老师您好!我想问一下,我们公司2020年2月之后没有开票没有业绩,这个月想开票专管员说我们交的税负不够,要把之前开的641万发票按1%的税负缴纳去税务大厅补缴,叫我们要进项税额转出,之前有那么多进项抵扣了销项导致没有交税,像这样的情况我可以直接更正2021年10月报表吗?2021年10月没有开发票也就没有销售额,进项转出然后去缴税这样可以吗?还是一定要有销售额在对应的报表里更正

楒凝
于2021-11-27 12:07 发布 1060次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2021-11-27 12:09
你好,一般是不需要更正之前报表的。这个月做进项税转出也可以。
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你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,开了负数发票,借应付账款,
贷原材料,
应交税费,应交增值税进项转出。应该是做这个。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去写其他栏次 转出的金额的
2023-07-07 18:05:49
对的,同学,是这样的
2023-01-16 09:56:01
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2021-11-27 13:24