送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-02-09 10:53

您好,这个是要这样处理的。

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相关问题讨论
您好,这个是要这样处理的。
2017-02-09 10:53:50
您好!要的。直接做负数冲减之前的凭证,然后做正确的。
2016-12-26 17:01:54
18年期初应该还有一个科目也是错的。若找不到了,可直接这样处理 借:未分配利润 贷:应付账款
2019-05-27 15:35:59
你好,这两个对冲一下就可以的。
2021-08-26 09:46:23
你好,需要知道是什么业务,才知道粘贴哪些原始单据 比如收入分录,需要粘贴销项发票,送货单 银行收款分录,需要粘贴银行收款回单
2018-11-29 20:36:22
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