由于最开始建账时有一笔分录借:其他应收款 法人贷:实收资本所以现在做的账以这笔为基础的,从其他应收款往下减的,那图片上的这些分录该怎样冲减呢?
潇潇
于2017-02-08 18:46 发布 902次浏览

- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

不用,实际缴纳的时间再做这个凭证
2020-03-20 10:23:10

你好 可以的 先红字 在做正确的就行了
2019-10-17 15:18:16

现在是认缴制没有收到时是不用做账的 按你前面的账务处理 现在收到钱时分录 是对的
2019-05-05 17:26:29

你好,你之前认缴计入了其他应收款借方,现在冲销吗?
2019-04-27 09:56:50

你好,没有投入不需要做分录就是了,而不是挂账其他应收款的
2017-12-26 22:04:13
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