聘用高级工程师为本单位员工,每年一次性支付证书使用费,这个怎么入账,如何做分录,如果是按照职工薪酬支付,一次性支付,这种要怎么做出分录?借:预付账款-其他 贷:银行存款,然后月月做工资表,计提职工薪酬,借:管理费用,贷:应付职工薪酬-工资,支付时:借:应付职工薪酬-工资 贷:预付账款-其他
辉猴子
于2021-11-24 18:46 发布 3179次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-24 18:47
你好; 如果是雇员的话 ; 直接做 借:预付账款-其他 贷:银行存款,然后月月做工资表,计提职工薪酬,借:管理费用,贷:应付职工薪酬-工资,支付时:借:应付职工薪酬-工资 贷:预付账款-其他 可以这样挂的; 记得报个税
相关问题讨论

你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27

您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35

你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。
2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
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