- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-02-08 09:02:11

你好 可以直接退款 你之前收款怎么做账 做相反分录冲
2019-10-23 11:33:18

借;其他应收款 贷;银行存款
需要按规定取得相关花销的发票的
2016-06-19 15:34:24

你好,同学。
你是按正常的3640确认收入,另外的部分确认成本。
如果差额计税,增值税的时候按这差额计算就是了的
2020-08-04 10:41:05

你好:
借:管理费用—福利费
贷:应付职工薪酬—职工福利费
2019-10-09 15:55:17
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