我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

请问公司发生的费用应付款,都计入其他应付款吗?比如购买办公用品,员工体检费,水电费,维修费等
答: 同学,您好,计入其他应付款。
5月份有笔帐记错了,怎么办呀,记的是,转A代付办公用品,借:其他应付款A,贷:办公费。刚看见,这个怎么改呀
答: 详细的描述一下错误的原因。办公费的一级科目是什么?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师辛苦了。有个这样的问题,房租和水电费因为以前的人员弄的很乱,没有区分开房租与水电,弄的现在无法核算清楚房租,但是通过表格最后以一个节点计算出区分金额。现在的情况是其他应付款多了8000多,这个就是电费,现在我要把这八千多其他应付款转入费用电费中,如何转移过去。我之前做的是借应付,贷费用,但是这样是同时减少。我希望的是减少应付,增加费用。望老师解答。
答: 你好,其他应付款你们是借方余额还是贷方余额?之前的分录能写一下吗?










粤公网安备 44030502000945号


