公司是核定征收的,挂靠老板的项目有47万,然后开票开了47万,他去预缴了增值税13689.32、附加税821.36、印花税是366.9,然后收到了47万,但是扣完税金啊 管理费就把455430转给了挂靠老板,我应该怎么做分录,我转给老板是455430可以直接作为成本吗?因为对方是个体户的,他挂靠我公司的,可以做详细的分录吗?因为是没有成本发票的,如果拿455430做为成本有问题吗?
村姑
于2017-02-07 11:06 发布 858次浏览



- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-02-09 08:10
老师是特别难回答吗?都已经2天了,还没回答~~~~~~~~
相关问题讨论

老师是特别难回答吗?都已经2天了,还没回答~~~~~~~~
2017-02-09 08:10:42

让他们到税局发票,可以如成本
2017-02-11 09:28:15

你好,是什么原因退回上年度的增值税?
2019-04-28 16:38:42

借应交税费-应交增值税
贷银存
2021-11-24 12:44:52

在咨询服务行业,发票没有成本费用,那么收入就是服务的实际收入,可以按收入的年度总额,按核定所得率征收所得税,完整的成本分录就是要精确记录各项开支,把支出费用分类归类,按相应成本项目,把支出记录下来,并分配到相应成本科目里。
2023-03-17 12:43:14
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袁老师 解答
2017-02-11 09:28