- 送心意
邹刚得老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-07 10:16
你好老师就是进项税的发票是两联的我记账用的是记账联,认证时进项税是合计数还用再另计吗
相关问题讨论
你好,发票联合抵扣联分开记不抵扣联已认证,这个具体是什么意思?
2017-02-07 10:08:22
您好,是增值税专用发票,并且当月认证,可以借库存商品等 应交税费--应交增值税(进项税额)贷 银行存款等
2019-01-30 16:52:27
你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2019-01-03 10:39:30
您好,收到红字发票,冲减这张红字发票对应的蓝字发票分录
2020-04-24 14:43:07
一、结转增值税至转出未交增值税科目,分录是:
借:应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
二、结转未交增值税科目余额至未交增值税科目。分录是:
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2021-01-25 14:37:47
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邹刚得老师 解答
2017-02-07 10:08
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2017-02-07 10:18