报关单出口日期是2016年11月份,增值税发票因为之前数量错误1月份重开了,1月份认证,三类企业,是不是2017年3月15日以后才能申报,申报所属期选择201612,关联号12月第三批的话就是2016120003?

勿忘初心
于2017-02-07 09:46 发布 1595次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
2017-02-07 10:24
根据你的描述,,贵公司是外贸企业的出口退税吗
有两种情况的,,有些地方关联号根据申报所属月份来写的,,有些地方是根据最大报关月份来编写的
如果根据最大报关月份关联号中的年月是201611,,如果是按申报所属期来编写,,打个比方现在是2月份就申报了1月份,,那关联号中的年月是是201701,,,退税是属地管理,具体咨询当地税管员
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有两种情况的,,有些地方关联号根据申报所属月份来写的,,有些地方是根据最大报关月份来编写的
如果根据最大报关月份关联号中的年月是201611,,如果是按申报所属期来编写,,打个比方现在是2月份就申报了1月份,,那关联号中的年月是是201701,,,退税是属地管理,具体咨询当地税管员
2017-02-07 10:24:40
您好!这个是有的。未认证,就不能抵扣,不在增值税申报表上体现
2024-06-03 09:15:35
请问你是外贸企业还是生产企业?
2017-05-12 11:50:56
现在只需在开票系统中开具红字发票信息表就可以了
2018-07-27 10:15:09
同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
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