- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
请问发生了什么业务
2021-11-19 20:09:56

同学你好,分录金额不用对齐的
2022-01-05 23:25:40

这个你要去专门机构,总之就是饿不到,但也不可能过的特别好
2019-07-07 22:42:38

你好,第二张分录不对,计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬才对,然后再做结转
2017-07-28 16:52:35

没有这个方面的课程,参照真账实操工业课程学习吧
2017-07-25 14:26:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息