老师,我们是做矿山机械得,有好多客户会用他的旧车来抵新车的货款,比如客户用旧车抵了5万元货款,并且为我们开了发票,但是我们把旧车售出得时候实际上只卖了两万元,并且给客户开了发票,请问这样的操作允许吗?事实就是如此,收回得旧车总是卖的比收回价低
纯净
于2021-11-18 22:22 发布 969次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
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同学,您好,您这种是实实在在的业务,是没关系的,只要不虚开发票就没关系。
2021-11-18 22:42:27

借银行罚款,贷应收账款,鸿日机械657250。
2023-12-12 16:47:05

您好
请问什么原因发票金额大于实际金额 后期会开红字发票冲减么
2019-10-07 16:16:33

这个跟这里的实际情况来按照你实际要结算的款项来开具发票的。
2021-04-24 16:55:57

首先,应该按订单金额,在应付账款科目上做分录,并且在备注中注明“50%预付款”,对应凭证上另做一笔借方分录,记为“未开发票”。当发票开具后,应按实际金额,做分录,并且在备注中注明“50%尾款”。
2023-03-14 14:21:42
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