增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师你好,2018年的一笔账,借:业务活动费用,贷:银行存款,应付账款,2019年把应付账款给付了,这种情况怎么做账呢?与累计盈余有关吗老师?
答: 你好没有关系,这很正常
老师你好,我们是行政单位,去年的一笔预付费用做错了,借:活动经费,贷银行存款,来发票时又做:借:活动经费贷:预付账款,调账的话,应该怎么做呢,老师
答: 使用以前年度盈余调整科目调整 借:预付账款 贷:以前年度盈余调整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师帮我看下a 公司打款给我们借:银行存款贷:应收账款支付的信息费借:财务费用-手续费贷:银行存款期间产生的活动经费借:管理费用-开办费贷:银行存款借:管理费用~办公费贷:银行存款借:管理费用-职工酬贷:银行存款驾驶员预支的运输费或者结账借:预付账款贷:银行存款驾驶员结账借:应付账款贷:预付账款贷:银行存款开具发票销项借:应收账款贷:主营业收入贷:应交税销项开具发票进项借:主营业贷:应付款付款给公司时借:应付账款贷:银行存款谢谢老师~麻烦你了老师
答: 分录都是对的,同学。没有问题了










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