- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-02-04 16:58
这个应该是如何开具红字发票,我问的是我已经收到对方的红字发票,我做完进项税额转出之后,我现在要报税,我怎么报税呢
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您好
可以参考国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告 国家税务总局公告2016年第47号
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
2017-02-04 16:56:34

这个是冲掉你收入之后申报个税,要是你这个是13%税率,这个你就减除红字之后去填写13%栏次
2019-12-03 10:48:09

购货方收到销售方开的红字发票作冲账处理
2021-12-16 10:33:07

你好 是总体收入是负数?
这个系统可能没法自己申报
得找税局大厅申报了
2021-07-03 11:40:07

你好,在税控盘里面开具就可以的哦,具体操作可以咨询税控服务商的
2020-08-14 15:39:12
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2017-02-04 16:56
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2017-02-04 17:05