老师,我司买的设备,前期付款只付了税前价,现在她要给我们补开专票,那税款18000元可以直接公账转给他公司账户吗?这个分录应该怎样做?
Sweet& --
于2021-11-16 10:13 发布 1678次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-16 10:13
你好; 是的。 可以的。 那你就按照 专票的 不含税 和税额来做账 ; 借固定资产 ; 进项税贷预付账款 ; 银行存款
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你好; 是的。 可以的。 那你就按照 专票的 不含税 和税额来做账 ; 借固定资产 ; 进项税贷预付账款 ; 银行存款
2021-11-16 10:13:37

你好,你可以做工资里面的。
2020-04-03 16:44:41

确认收入时,挂应收账款-客户
从分公司收客户转过来的款,冲减应收账款-客户
2018-07-03 20:26:51

1.借:管理费用-培训费 借:长期待摊费用-其他流动资产-待抵扣进项税 贷:其他应付款
2.付工程物料款吗,你是什么企业呢.
2015-06-01 13:49:46

你好 不合理的 ,你们这是虚开发票的
2019-07-23 14:06:44
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Sweet& -- 追问
2021-11-16 10:38
meizi老师 解答
2021-11-16 10:41