老师,您好,我想咨询一下:我们元旦想发福利,但是货款需要元旦前支付,是否合理,账目怎么处理,
清爽的裙子
于2021-11-16 09:07 发布 566次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论

你好,发福利和贷款是有什么必要的联系吗?
2021-11-16 09:08:10

借业务活动费
贷财政拨款收入
借财政拨款支出
贷财政拨款预算收入
2019-07-31 15:19:39

你好,计入工程施工——间接费用
2017-10-24 10:26:52

还是直接进入 借:管理费用——福利费 贷:银行存款
2016-05-31 11:26:32

你好,分录如下
预支下午茶
借:预付账款1500
贷:银行存款1500
退回预回款
借:应付职工薪酬-福利费1276.69
银行存款223.31
贷:预付账款1500
结转福利费
借:管理费用-福利费1276.69
贷:应付职工薪酬-福利费1276.69
2021-12-28 11:37:47
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