我公司为快递公司,平时的业务1是收快递之后运到A地,由A某快递公司把快递运送给收件方。发快递的基本是个人,要票的极少。但A快递公司运送快递会给我方开进项票。这样的话进项会远远多于销项。2我方在返程过程中,会把A快递公司的快递运回来,再运送给收件方,我方会给A某公司开票。1业务的进项可以抵扣2业务中的销项吗?

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于2021-11-15 22:32 发布 974次浏览
- 送心意
庄庄老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计过一科会计,正在考税务师
2021-11-15 22:37
您好,您可能有一个误区,并不是不开票您就没有销项,我们税法是规定据实报税缴税。你没有开票的业务,上报时叫无票销售,根据您说的业务模式,您有很多个人消费的业务。不要票,您肯定是要有无票销售的业务才正常
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您好,您可能有一个误区,并不是不开票您就没有销项,我们税法是规定据实报税缴税。你没有开票的业务,上报时叫无票销售,根据您说的业务模式,您有很多个人消费的业务。不要票,您肯定是要有无票销售的业务才正常
2021-11-15 22:37:01
三待抵扣的不用填写,直接将进项填在第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”的数据,并且第1栏是相同的数据。第12栏是相同的数据
2017-07-23 13:41:39
你好,如果后面有了销项票,之前的进项票是可以抵扣的
2022-03-26 20:30:56
调低就要对方开具调低金额的红字发票给你就可以的,你销售价格的调低,你自己开具红字发票出去就可以
2022-03-16 10:52:04
你好,可以再去抵扣的。
2019-07-01 16:14:32
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2021-11-15 22:40
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