老师你好,我们是销售信息技术服务的,但是,每个月会支付给外单位信息技术服务费,想做研发费用,具体该怎么做,麻烦老师帮忙把分录给我写一下,谢谢

351012rx
于2021-11-15 14:13 发布 1042次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-15 14:13
你好,销售信息技术服务的,每个月会支付给外单位信息技术服务费,这个应当做成本支出,而不是研发费用啊
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
入研发费用。费用支出或资本化支出服务费就好。
2023-10-08 09:42:52
你好,是用于无形资产研发吗
2018-10-15 10:23:01
费用化或是资本化三级科目技术服务。
2023-10-08 10:02:56
您好,这个是属于信息技术服务的
2022-06-24 22:10:14
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邹老师 解答
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